凤台县财政局2020年度部门决算

发布时间:2021-07-30 10:40点击数:来源:凤台县财政局
【字体:


 部分 凤台县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县财政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县财政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

凤台县财政局2020年度部门决算情况

第一部分 凤台县财政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财税法律、法规和规章;拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定县和开发区、乡(镇)的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订全县财政、财务、会计管理的地方性规章制度,与相关部门配合共同上报地方性税收及社会保险基金规章制度草案;在国家规定的权限内,提出地方性税收政策调整建议。

(三)负责全县财政收支管理工作,承担县本级财政收支管理的责任。负责编制年度县本级财政预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度;负责省、市财政下放给县管理的专项转移支付具体项目审批和资金分配工作。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;财政违法行为的处罚;管理财政票据;执行彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;监督政府采购工作。

(六)拟定促进全县经济发展的财政政策,负责办理监督县本级财政经济发展支出;制定全县基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七)会同有关部门管理县本级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,县级公立医院药品零差价补助,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理的相关制度办法,编制县本级社会保障资金预决算草案。

(八)负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

(九)负责财政对农业投入的管理工作;负责管理县本级财政支农资金;负责农村集体“三资”委托代理服务工作;负责农业综合开发管理工作;负责全县农村综合改革组织协调日常工作,负责“一事一议”财政奖补、农村文化建设专项补助、农村义务教育和职业教育补助、农村危房改造补助、政策性农业保险补贴。

(十)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责会计代理记账机构的审批,违反《会计法》有关行为的处罚。

(十一)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(十二)贯彻执行国家、省、市国有资产管理的有关规定;研究制定全县国有资产管理的制度、措施;负责全县国有资产管理;组织实施国有资产清产核资、产权界定和产权登记,调处国有资产产权纠纷;制定国有资产保值增值考核指标体系;组织国有资产评估管理;负责国有资本收益的征缴;负责对市场建设服务中心工作的监管。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,凤台财政局2020年度部门决算包括:凤台县财政局本级决算和凤台县人民政府金融工作办公室决算,与预算编制一致,比预算公开增加凤台县人民政府金融工作办公室。

纳入凤台财政局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市凤台县财政局(本级)

2

凤台县人民政府金融工作办公室

 

第二部分 凤台县财政局2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:淮南市凤台县财政局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,019.94

一、一般公共服务支出

35

2,495.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

500.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

42

656.67

 

9

 

九、卫生健康支出

43

58.45

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

2,000.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

795.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

982.63

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

75.74

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

500.00

本年收入合计

27

7,519.94

本年支出合计

61

7,564.46

    使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

    年初结转和结余

29

71.80

年末结转和结余

63

27.28

 

30

 

 

64

 

总计

31

7,591.74

总计

65

7,591.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

二、收入决算表                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:淮南市凤台县财政局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收
入合计

财政拨
款收入

上级补助收入

事业收入

经营
收入

附属单位上缴收入

其他
收入

小计

其中:
教育
收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

7,519.94

7,519.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,451.45

2,451.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,451.45

2,451.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

581.06

581.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

861.88

861.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

698.51

698.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

656.67

656.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

630.24

630.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

91.35

91.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

63.01

63.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本
养老保险缴费支出

475.88

475.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.43

26.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

26.43

26.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.45

58.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.45

58.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

24.18

24.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区
管理事务支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

795.00

795.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

395.00

395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130804

  创业担保贷款贴息

395.00

395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

982.63

982.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

982.63

982.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

982.63

982.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340203

  创业担保贷款贴息

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:淮南市凤台县财政局

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支
出合计

基本
支出

项目
支出

上缴上级支出

经营
支出

对附属
单位补
助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,564.46

2,142.22

5,422.23

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,495.97

1,351.37

1,144.60

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,495.97

1,351.37

1,144.60

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

581.06

581.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

861.88

0.00

861.88

0.00

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

222.72

0.00

222.72

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

698.51

698.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

71.80

71.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

656.67

656.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

630.24

630.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

91.35

91.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

63.01

63.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本
养老保险缴费支出

475.88

475.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.43

26.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

26.43

26.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.45

58.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.45

58.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

24.18

24.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区
管理事务支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

795.00

0.00

795.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

395.00

0.00

395.00

0.00

0.00

0.00

2130804

  创业担保贷款贴息

395.00

0.00

395.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

982.63

0.00

982.63

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

982.63

0.00

982.63

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

982.63

0.00

982.63

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

2340203

  创业担保贷款贴息

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:淮南市凤台县财政局

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目


小计

一般公共
预算财
政拨款

政府
性基
金预
算财
政拨

国有
资本
经营
预算
财政
拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,019.94

一、一般公共服务支出

30

2,495.97

2,495.97

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

500.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

656.67

656.67

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

58.45

58.45

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

795.00

795.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

982.63

982.63

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

75.74

75.74

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7,519.94

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

71.80

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

71.80

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

500.00

0.00

500.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

7,564.46

7,064.46

500.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

27.28

27.28

0.00

0.00

总计

29

7,591.74

总计

58

7,591.74

7,091.74

500.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:淮南市凤台县财政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,064.46

2,142.22

4,922.23

201

一般公共服务支出

2,495.97

1,351.37

1,144.60