中共淮南市委宣传部2015年部门决算情况

发布时间:2016-07-29 00:00文字大小:[    ] 背景色:       

一、部门主要职能

贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照中宣部、省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传思想工作;指导市直宣传口各部门和市辖县、区党委宣传部制定政策、法规;按照中宣部、省委宣传部和市委统一部署,协调市直宣传口各部门之间的关系;协调全市宣传思想战线各方面的力量,以经济建设为中心,开展宣传教育工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市委宣传部2015年度部门决算为部门本级决算,没有二级机构。

三、淮南市委宣传部2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2822.95万元,支出总计2822.95万元。与2014年相比,收、支总计各增加416.6万元,增长17.3%,主要原因:省下拨文化强省专项资金等纳入部门决算范围。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2822.95万元,其中:财政拨款收入2822.95万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2822.95万元,其中:基本支出443.64万元,占15.7%;项目支出2379.31万元,占84.3%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2822.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2822.95万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加416.6万元,增长17.3%,主要原因:省下拨文化强省专项资金等纳入部门决算范围。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2822.95万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加416.6万元,增长17.3%,主要原因:省下拨文化强省专项资金等纳入部门决算范围。  

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出2822.95万元,基本支出443.64万元,占15.7%;项目支出2379.31万元,占84.3%

具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算2002.9万元,比2014年增加594.19万元,增长42%,主要原因:省下拨文化强省专项资金等纳入部门决算范围。其中:“行政运行”决算443.64万元,“一般公共服务支出”1559.26万元,主要用于人员工资、日常公务、项目支出等

2“文化体育与传媒”2015年度决算820.05万元,主要用于项目支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出443.63万元,其中人员经费372.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费71.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度淮南市委宣传部机关运行经费71.2万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度淮南市委宣传部政府采购支出总额5.9万元,其中:政府采购货物支出5.9万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,2015年度淮南市委宣传部共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆(都已移交市财政局和市机关事务管理局,拍卖或用于公务用车,没有完成固定资产减记)。

名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

附件:中共淮南市委宣传部部门决算公开表


附件:中共淮南市委宣传部部门决算公开表.XLS

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