淮南市直机关工委2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-08-14 17:02信息来源:龙讯科技文字大小:[    ] 背景色:       

 

 

 

 

淮南市直机关工委2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20208

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 淮南市直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市直机关工委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市直机关工委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

淮南市直机关工委2019年度部门决算情况

 

 

第一部分 淮南市直机关工委概况

一、部门职责

(1)领导市直机关党的工作,负责制订市直机关党的建设规划,组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定,督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(2)领导市直机关各级党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。指导市直机关各单位党组中心组学习,做好党员的教育管理工作,指导市直机关各级党组织学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

(3)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况;负责对市直单位县级党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

(4)指导市直机关精神文明建设,承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

(5)指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

(6)负责市直各部门机关党委(党总支、党支部)和机关纪委的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作;领导市直机关党的纪律检查工作和工、青、妇等群众组织的工作。协助承办市直机关计划生育工作。

(7)完成市委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市直机关工委2019年度部门决算包括本级决算无二级单位,与预算比较,无增减变化。

纳入淮南市直机关工委2019年度部门决算编制范围的二级单位(不独立核算)共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市直机关工委本级

 

第二部分 淮南市直机关工委2019年度部门决算表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:市直机关工委

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

391.97

一、一般公共服务支出

288.67

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

2.24

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

66.79

 

 

九、卫生健康支出

19.68

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

22.41

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

394.21

本年支出合计

397.56

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

7.13

     年末结转和结余

3.78

 

 

 

 

总计

401.34

总计

401.34

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况;本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:市直机关工委

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

合计

394.21

391.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2.24

201

一般公共服务支出

285.32

283.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2.24

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

248.32

246.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2.24

2013101

行政运行

248.32

246.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2.24

20136

其他共产党事务支出

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

 一般行政管理事务

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66.79

66.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

66.79

66.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

47.20

47.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.59

19.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生保健支出

19.68

19.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.68

19.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.41

22.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.41

22.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

22.41

22.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:市直机关工委

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

397.56

359.76

37.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

288.67

250.87

37.80

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

250.87

250.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

250.87

250.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

37.80

0.00

37.80

0.00

0.00

0.00

2013602

 一般行政管理事务

37.80

0.00

37.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66.79

66.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

66.79

66.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

47.20

47.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.59

19.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生保健支出

19.68

19.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.68

19.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.41

22.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.41

22.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

22.41

22.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:市直机关工委

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

391.97

一、一般公共服务支出

32

285.63

285.63

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

66.79

66.79

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

19.68

19.68

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

22.41

22.41

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

391.97

本年支出合计

55

394.52

394.52

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2.55

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2.55

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

394.52

总计

60

394.52

394.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

2.55

2.55

0.00

391.97

354.97

37.00

394.52

357.52

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.55

2.55

0.00

283.08

246.08

37.00

285.63

248.63

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.55

2.55

0.00

246.08

246.08

0.00

248.63

248.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

2.55

2.55

0.00

246.08

246.08

0.00

248.63

248.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

37.00

0.00

37.00

37.00

0.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

37.00

0.00

37.00

37.00

0.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

66.79

66.79

0.00

66.79

66.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

66.79

66.79

0.00

66.79

66.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

47.20

47.20

0.00

47.20

47.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

19.59

19.59

0.00

19.59

19.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生保健支出

0.00

0.00

0.00

19.68

19.68

0.00

19.68

19.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

19.68

19.68

0.00

19.68

19.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

16.74

16.74

0.00

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

0.00

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

22.41

22.41

0.00

22.41

22.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

22.41

22.41

0.00

22.41

22.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

0.00

0.00

0.00

22.41

22.41

0.00

22.41

22.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门

市直机关工委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

268.25

302

商品和服务支出

26.82

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

76.30

30201

  办公费

0.85

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

43.82

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

89.65

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.15

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.25

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3.83

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.34

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

2.94

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.26

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

23.58

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.12

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

62.44

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

11.52

30216

  培训费

0.71

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

1.37

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.54

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

8.93

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.99

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

40.62

30229

  福利费

1.08

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

15.68

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

330.70

公用经费合计

26.82

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:市直机关工委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 淮南市直机关工委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计401.34万元(含年初结转结余7.13万元)、支出总计401.34万元(含年末结转结余3.78万元)。与2018年相比,收、支总计各增加32.52万元,增长8.82%,主要原因:一是项目资金的增加;二是发放2018年度一次性工作奖励、社会保障和就业经费等增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计394.21万元,其中:财政拨款收入391.97万元,占99.43%;其他收入2.24万元,占0.57%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计397.56万元,其中:基本支出359.76万元,占90.49%;项目支出37.80万元,占9.51%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计401.34万元(含年初结转结余7.13万元)、支出总计401.34万元(含年末结转结余3.78万元)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加32.52万元,增长8.82%,主要原因:一是项目资金的增加;二是发放2018年度一次性工作奖励、社会保障和就业经费等增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入391.97万元,占本年收入的99.43%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加45.1万元,增长12.92%。主要原因一是项目资金的增加;二是2018年度一次性工作奖励、增加1人安排的办公经费、社会保障和就业经费等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出394.52万元,占本年支出的99.24%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.82万元,增长9.07%。主要原因一是项目资金的增加;二是发放2018年度一次性工作奖励、调整社保和公积金基数导致社会保障和就业经费等增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出394.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出285.63万元,占72.40%;社会保障和就业(类)支出66.79万元,占16.93%;卫生健康支出(类)支出19.68万元,占4.99%;住房保障(类)支出22.41万元,占5.68%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.60万元,支出决算为394.52万元,完成年初预算的162.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加,主要是社会保障和就业经费增加,发放2018年度在职和离退休人员一次性考核奖励等;二是项目经费较去年也略有增加。其中:基本支出357.52万元,占90.62%;项目支出37万元,占9.38%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为131.56万元,支出决算为248.63万元,完成年初预算的188.99%,决算数大于预算数的主要原因一是按照规定进行工资调整;二是全市一次性奖励未纳入年初预算,年中进行一次性追加。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为51万元,支出决算为37万元,完成年初预算的72.55%,决算数小于预算数的主要原因是压缩了党员干部教育培训经费的开支。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为10.79万元,支出决算为47.20万元,完成年初预算的437.44%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性支出未纳入年初预算,年中进行追加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.59万元,支出决算为19.59万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.37万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的116.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资社保调整基数引起的增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.94万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.35万元,支出决算为22.41万元,完成年初预算的181.46%,决算数大于预算数的主要原因一是年中调整住房公积金缴存基数;二是年中追加2017年和2018年全市一次性奖励住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出357.52万元,其中人员经费330.70万元,主要包括:基本工资76.30万元、津贴补贴43.82万元、奖金89.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.25万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金23.58万元、其他工资福利支出2.12万元、离休费11.52万元、生活补助1.37万元、医疗费补助8.93万元、 奖励金40.62万元;公用经费26.82万元,主要包括:办公费0.85万元、水费0.15万元、邮电费3.83万元、 培训费0.71万元、劳务费2.54万元、工会经费1.99万元、福利费1.08万元、其他交通费用15.68万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市直机关工委2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,淮南市直机关工委机关运行经费支出26.82万元,比2018年增加1.28万元,增长5.01%,主要原因是满足事业发展需要,致使单位运行经费购买商品和服务有所增加。。

(二)政府采购支出情况

2019年度,淮南市直机关工委政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元,无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,已实行车改,车辆已移交财政,资产平台也已经减少车辆,财务账也已经减少相关固定资产;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万以上专用设备。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金37.8万元,占项目预算100%。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。本部门未委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展 2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成情况良好,基本达到预期绩效目标。 

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

市直机关工委无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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