淮南市妇联2019年部门决算

发布时间:2020-08-14 16:05信息来源:市妇女联合会文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市妇联2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

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第一部分 淮南市妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市妇联2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市妇联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市妇联2019部门决算情况

第一部分 淮南市妇联概况

一、 部门职责

市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是: 

—)坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。 

(二)根据市委、市政府的工作中心,结合我市妇女工作发展的现状,指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。 

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。 

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 

(五)积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设,促进我市的经济发展和社会进步,为维护改革发展和稳定大局服务。 

(六)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办好事,办实事。 

(七)积极开展各界妇女的联谊、统战工作。 

(八)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。 

(九)承办市委、市政府交办的有关工作。 

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市妇联2019年度部门决算包括本级决算和所属不独立核算事业单位决算,与预算比较,无增减变化。

纳入淮南市妇联2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市妇联本级

 

第二部分 淮南市妇联2019年部门决算表(见附件)

第三部分 淮南市妇联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计588.43万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计588.43万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少了108.54万元,下降15.53%,主要原因:一是减少其他收入178.6万元;二是发放2017、2018年目标考核奖及新增人员经费

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计588.43万元,其中:财政拨款收入588.43万元,占100%;其他收入0万元

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计588.43万元,其中:基本支出373.44万元,占63.46%;项目支出214.99万元,占36.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计588.43万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计588.43万元(含年末财政拨款结转和结余)。2018年相比,财政拨款收、支总计增加了71.41万元,增长了13.81%,主要原因:发放2017、2018年目标考核奖及新增人员经费

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入588.43万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加71.41万元,增长13.81%。主要原因是新增人员经费、发放2017、2018年目标考核奖。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出588.43万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.41万元,增长13.81%。主要原因是新增人员经费、发放2017、2018年目标考核奖

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出588.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出488.06万元,占82.94%;社会保障和就业(类)支出59.05万元,占10.04%;医疗卫生和计划生育(类)支出13.98万元,占2.38%;住房保障(类)支出27.34万元,4.64%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.49万元,支出决算为588.43万元,完成年初预算的148.41%。决算数大于预算数的主要原因: 一是新增人员经费及发放2018年目标考核奖;二是省级项目资金。其中:基本支出373.44万元,占63.46%;项目支出214.99万元,占36.54%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为174.59万元,支出决算为247.62万元,完成年初预算的141.83%,决算数大于预算数的主要原因是一是新增人员经费及发放2017、2018年目标考核奖

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为166万元,支出决算为177.99万元,完成年初预算的107.22%,决算数大于预算数主要原因是发放2018年考核奖

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为25.45万元,决算数大于预算数的主要原因是发放2017、2018年考核奖

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为37万元,省妇联下达项目款。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.58万元,支出决算为23.29万元,决算数大于预算数的主要原因是发放2018年考核奖及补发以前年度奖金。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为7.9万元,决算数大于预算数的主要原因是发放2018年考核奖及补发以前年度奖金

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为25.5万元,支出决算为25.5万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.26万元,支出决算为8.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数持平预算数。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为5.72万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数持平预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.79万元,支出决算为27.34万元,完成年初预算的173.15%,决算数大于预算数的主要原因是发放2018年考核奖时的补提数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出373.44万元,其中人员经费341.39万元,主要包括:基本工资83.34万元、津贴补贴49.19万元、奖金100.8万元、伙食补助费1.14万元、绩效工资5.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.91万元、职业年金缴费2.36、职工基本医疗保险缴费8.45、公务员医疗补助缴费4.88、其他社会保障缴费0.68、住房公积金02.34、其他工资福利支出3.59、退休费31.19、退奖励金0.14;公用经费32.05万元,主要包括:办公费1.52万元、印刷费0.46万元、水费0.05万元、电费3万元、邮电费1.66万元、差旅费0.3万元、会议费0.13万元、公务接待费0.27万元、劳务费1.08万元、工会经费7.05万元、其他交通费用12.03万元、其他商品和服务支出4.51万元

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,淮南市妇联机关运行经费支出32.05万元,比2018年增加10.33万元,增加47.56%,主要原因是电费支出及工会活动增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度,淮南市妇联政府采购支出总额8.2万元,均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

 

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,淮南市妇联共有车辆0辆,已实行公车改革制度,车辆被封存;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

 

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,淮南市妇联2019 年度一般公共预算财政拨款项目支出及省级项目共 15个,共涉及资金 214.99万元,各项目均未超过 50 .00万元。我单位2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

 安徽省淮南市妇女联合会.XLS

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