淮南市妇联2020年部门决算
淮南市妇联2020年部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 淮南市妇联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市妇联2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市妇联2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市妇联2020年部门决算情况
第一部分 淮南市妇联概况
一、 部门职责
市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是:
(—)坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。
(二)根据市委、市政府的工作中心,结合我市妇女工作发展的现状,指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
(五)积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设,促进我市的经济发展和社会进步,为维护改革发展和稳定大局服务。
(六)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办好事,办实事。
(七)积极开展各界妇女的联谊、统战工作。
(八)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。
(九)承办市委、市政府交办的有关工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市妇联2020年度部门决算包括本级决算和所属不独立核算事业单位决算,与预算比较,无增减变化。
纳入淮南市妇联2020年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市妇联本级 |
第二部分 淮南市妇联2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:安徽省淮南市妇女联合会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
552.98 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
470.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
3.42 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
45.82 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
14.45 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
25.27 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
本年收入合计 |
26 |
556.39 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
使用非财政拨款结余 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
57 |
556.39 |
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
556.39 |
总计 |
60 |
556.39 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:安徽省淮南市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
556.39 |
552.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
470.86 |
467.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
||
20129 |
群众团体事务 |
470.86 |
467.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
||
2012901 |
行政运行 |
231.74 |
231.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
181.69 |
181.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012950 |
事业运行 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
37.42 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.82 |
45.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.82 |
45.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
17.54 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:安徽省淮南市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
556.39 |
328.71 |
227.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
470.86 |
243.17 |
227.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
470.86 |
243.17 |
227.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
231.74 |
219.74 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
181.69 |
0.00 |
181.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012950 |
事业运行 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
37.42 |
3.42 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.82 |
45.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.82 |
45.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
17.54 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:安徽省淮南市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
552.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
467.44 |
467.44 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
45.82 |
45.82 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
26 |
552.98 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
本年支出合计 |
59 |
552.98 |
552.98 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
552.98 |
总计 |
62 |
552.98 |
552.98 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:安徽省淮南市妇女联合会 |
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
552.98 |
325.29 |
227.69 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
467.44 |
239.75 |
227.69 |
||
20129 |
群众团体事务 |
467.44 |
239.75 |
227.69 |
||
2012901 |
行政运行 |
231.74 |
219.74 |
12.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
181.69 |
0.00 |
181.69 |
||
2012950 |
事业运行 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.82 |
45.82 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.82 |
45.82 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
17.54 |
17.54 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:安徽省淮南市妇女联合会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
273.34 |
302 |
商品和服务支出 |
28.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
82.93 |
30201 |
办公费 |
1.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
49.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
70.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
2.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
6.02 |
30205 |
水费 |
0.16 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.28 |
30206 |
电费 |
1.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.74 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
25.27 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
23.27 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.78 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.09 |
30229 |
福利费 |
0.94 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.01 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
296.70 |
公用经费合计 |
28.60 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:安徽省淮南市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
公开09表 |
编制单位:安徽省淮南市妇女联合会 |
|
2021年7月 |
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。
第三部分 淮南市妇联2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计556.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计556.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少了32.04万元,下降5.44%,主要原因:一是压减项目支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计556.39万元,其中:财政拨款收入552.98万元,占99.39%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入3.42万元,占0.61%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计556.39万元,其中:基本支出328.71万元,占59.08%;项目支出227.68万元,占40.92%。经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计556.39万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计556.39万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少了32.04万元,下降了5.44%,主要原因:是压减项目支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入552.98万元,占本年收入的99.39%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入减少35.45万元,降幅6.02%。主要原因是压减项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出552.98万元,占本年支出的99.39%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少35.45万元,降幅6.02%。主要原因是是压减项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出552.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出467.44万元,占84.53%;社会保障和就业(类)支出45.82万元,占8.29%;医疗卫生和计划生育(类)支出14.45万元,占2.61%;住房保障(类)支出25.27万元,4.57%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.87万元,支出决算为552.98万元,完成年初预算的135.58%。决算数大于预算数的主要原因: 一是新增人员经费及发放2019年目标考核奖;二是省级项目资金。其中:基本支出325.29万元,占58.82%;项目支出227.69万元,占41.18%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为215.28万元,支出决算为231.74万元,完成年初预算的107.65%,决算数大于预算数的主要原因是一是新增人员经费及发放2019年目标考核奖。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为130.4万元,支出决算为181.69万元,完成年初预算的139.33%,决算数大于预算数主要原因是发放2019年考核奖。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为20.01万元,决算数大于预算数的主要原因是发放2019年考核奖。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为34万元,省妇联下达项目款。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为1.05万元,支出决算为17.54万元,完成年初预算的1670.48%,决算数大于预算数的主要原因是发放2019年考核奖金。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是发放2019年考核奖金。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.66万元,支出决算为22.28万元,完成年初预算的94.17%,,决算数小于预算数的主要原因是下调缴费比例。
8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.36万元,支出决算为10.18万元,完成年初预算的82.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及未年审调基数。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.44万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及未年审调基数。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.77万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的142.21%,决算数大于预算数的主要原因是发放2019年考核奖时的补提数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出325.29万元,其中人员经费296.70万元,主要包括:基本工资82.93万元、津贴补贴49.53万元、奖金70.33万元、伙食补助费2.15万元、绩效工资6.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.28万元、职工基本医疗保险缴费10.18万元、公务员医疗补助缴费4.27万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金25.27万元、其他工资福利支出0.01万元、生活补助23.36万元;公用经费28.60万元,主要包括:办公费1.53万元、水费0.16万元、电费1.27万元、邮电费1.74万元、差旅费0.05万元、公务接待费0.45万元、工会经费6.78万元、福利费0.94万元、其他交通费用12.01万元、其他商品和服务支出3.66万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市妇联2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度,淮南市妇联机关运行经费支出28.60万元,比2019年减少1.62万元,下降5%,主要原因是电费支出减少。
(二)政府采购支出情况
2019年度,淮南市妇联没有政府采购收入,也没有安排的政府采购支出。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,淮南市妇联共有车辆0辆,已实行公车改革制度,车辆被封存;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,淮南市妇联2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出及省级项目共 15个,共涉及资金 227.69万元,各项目均未超过 50 .00万元。我单位2020年度未开展部门绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。