淮南市妇联2022年度单位决算

发布时间:2023-08-04 09:32信息来源:淮南市妇女联合会文字大小:[    ] 背景色:       

 

 

 

淮南市妇联2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

 

第一部分 淮南市妇联概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市妇联2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市妇联2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

淮南市妇联2022度单位决算情况

 

第一部分 淮南市妇联概况

一、主要职责

市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是: 

—)坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。 

(二)根据市委、市政府的工作中心,结合我市妇女工作发展的现状,指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。 

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。 

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 

(五)积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设,促进我市的经济发展和社会进步,为维护改革发展和稳定大局服务。 

(六)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办好事,办实事。 

(七)积极开展各界妇女的联谊、统战工作。 

(八)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。 

(九)承办市委、市政府交办的有关工作。 

二、单位决算构成

淮南市妇联2022年度单位决算包括单位本级决算下属一个不独立核算的事业单位决算,与预算比较无变化

纳入淮南市妇联2022年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市妇女联合会

 

第二部分 淮南市妇联2022年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:淮南市妇女联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

702.76

一、一般公共服务支出

32

549.09

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

97.46

 

9

 

九、卫生健康支出

40

13.23

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

42.98

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

702.76

本年支出合计

58

702.76

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

702.76

总计

62

702.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:淮南市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

702.76

702.76

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

549.09

549.09

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.64

1.64

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

1.64

1.64

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

547.45

547.45

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

277.13

277.13

 

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

130.36

130.36

 

 

 

 

 

 

2012950

  事业运行

22.10

22.10

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

117.86

117.86

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.46

97.46

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

72.47

72.47

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

1.17

1.17

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

36.22

36.22

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.09

23.09

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

24.99

24.99

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

24.99

24.99

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.23

13.23

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.23

13.23

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.53

7.53

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.43

2.43

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.27

3.27

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.98

42.98

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.98

42.98

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.28

27.28

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

15.70

15.70

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:淮南市妇女联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

702.76

436.57

266.19

 

 

 

201

一般公共服务支出

549.09

282.90

266.19

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.64

1.64

 

 

 

 

2010301

  行政运行

1.64

1.64

 

 

 

 

20129

群众团体事务

547.45

281.26

266.19

 

 

 

2012901

  行政运行

277.13

259.16

17.97

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

130.36

 

130.36

 

 

 

2012950

  事业运行

22.10

22.10

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

117.86

 

117.86

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.46

97.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

72.47

72.47

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

1.17

1.17

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

36.22

36.22

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.09

23.09

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

 

 

 

 

20808

抚恤

24.99

24.99

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

24.99

24.99

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.23

13.23

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.23

13.23

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.53

7.53

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.43

2.43

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.27

3.27

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.98

42.98

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.98

42.98

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.28

27.28

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

15.70

15.70

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:淮南市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

702.76

一、一般公共服务支出

30

549.09

549.09

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

97.46

97.46

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

13.23

13.23

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

42.98

42.98

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

702.76

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

702.76

702.76

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

702.76

总计

58

702.76

702.76

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:淮南市妇女联合会

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

702.76

436.57

266.19

201

一般公共服务支出

549.09

282.90

266.19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.64

1.64

 

2010301

  行政运行

1.64

1.64

 

20129

群众团体事务

547.45

281.26

266.19

2012901

  行政运行

277.13

259.16

17.97

2012902

  一般行政管理事务

130.36

 

130.36

2012950

  事业运行

22.10

22.10

 

2012999

  其他群众团体事务支出

117.86

 

117.86

208

社会保障和就业支出

97.46

97.46

 

20805

行政事业单位养老支出

72.47

72.47

 

2080501

  行政单位离退休

1.17

1.17

 

2080502

  事业单位离退休

36.22

36.22

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.09

23.09

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

 

20808

抚恤

24.99

24.99

 

2080801

  死亡抚恤

24.99

24.99

 

210

卫生健康支出

13.23

13.23

 

21011

行政事业单位医疗

13.23

13.23

 

2101101

  行政单位医疗

7.53

7.53

 

2101102

  事业单位医疗

2.43

2.43

 

2101103

  公务员医疗补助

3.27

3.27

 

221

住房保障支出

42.98

42.98

 

22102

住房改革支出

42.98

42.98

 

2210201

  住房公积金

27.28

27.28

 

2210202

  提租补贴

15.70

15.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:淮南市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

334.75

302

商品和服务支出

32.64

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

135.91

30201

  办公费

2.93

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

51.66

30202

  印刷费

0.86

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

49.93

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

17.12

30205

  水费

0.06

310

资本性支出

0.12

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

26.41

30206

  电费

2.24

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

10.65

30207

  邮电费

1.84

31002

  办公设备购置

0.12

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.72

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

5.12

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.41

30211

  差旅费

0.19

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

28.82

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.07

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

69.07

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

5.39

30217

  公务接待费

0.48

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

24.99

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

38.15

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.30

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

0.46

30227

  委托业务费

1.08

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

5.41

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.09

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

14.25

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.93

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

403.81

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

单位:淮南市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

单位:淮南市妇女联合会

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:市妇联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 淮南市妇联2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计702.76万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计702.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收总计各增加169.56万元,增幅31.8%,主要原因:2022年追加的死亡抚恤金和职业年金。二是增加了促进妇女健康和创业扶持的项目。

 

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计702.76万元,财政拨款收入702.76万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计702.76万元,其中:基本支出436.57万元,占62.12%;项目支出266.19万元,占37.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计702.76万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计702.76万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,收总计各增加169.56万元,增幅31.8%,主要原因:2022年追加的死亡抚恤金和职业年金。二是增加了促进妇女健康和创业扶持的项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出702.76万元,占本年支出的100%。与2021年相比,收总计各增加169.56万元,增幅31.8%,主要原因:2022年追加的死亡抚恤金和职业年金。二是增加了促进妇女健康和创业扶持的项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出702.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出549.09万元,占78.13%;社会保障和就业(类)支出97.46万元,占13.87%;卫生健康支出(类)支出13.23万元,占1.88%;住房保障(类)支出42.98万元,占6.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.46万元,支出决算为702.76万元,完成年初预算的174.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是省级项目未纳入预算;二是死亡抚恤金及正常增资未纳入预算。其中:基本支出436.57万元,占62.12%;项目支出266.19万元,占37.88%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为200.64万元,支出决算为277.13万元,完成年初预算的138.12%,决算数大于预算数的主要原因是年度绩效奖金未纳入预算

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为130.40万元,支出决算为130.36万元,完成年初预算的100%,决算数预算数基本一致

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为2.1万元,支出决算为22.1万元,决算数大于预算数的主要原因是年度绩效奖金未纳入预算

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为117.86万元,决算数大于预算数的主要原因是省级项目未纳入预算

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1.04万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的112.5%,决算数预算数基本一致

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为36.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年度退休人员绩效奖金未纳入预算

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.09万元,支出决算为23.09万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因是调出人员职业年金未纳入预算

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为24.99万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初未纳入预算

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为7.53万元,支出决算为7.53万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.27万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.33万元,支出决算为27.28万元,完成年初预算的157.41%,决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金补缴的公积金未纳入预算

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为15.63万元,支出决算为15.7万元,完成年初预算的100.44%,决算数预算数基本一致

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出436.57万元,其中:人员经费334.75万元,主要包括:基本工资135.91万元、津贴补贴51.66万元、奖金49.93万元、绩效工资17.12万元、机关事业单位基本养老保险费26.41万元、职业年金缴费10.65万元、职工基本医疗保险缴费8.72万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金28.82万元、退休费5.39万元抚恤金24.99万元、生活补助38.15万元医疗费补助0.46万元、奖励金0.09万元;公用经费32.76万元,主要包括:办公费2.93万元、印刷费0.86万元、水费0.06万元、电费2.24万元、邮电费1.84万元、差旅费0.19万元、维修(护)费0.07万元、公务接待费0.48万元劳务费0.3万元、委托业务费1.08万元、工会经费5.41万元、其他交通费用14.25万元、其他商品服务支出2.93万元、办公设备购置0.12万元

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度市妇联没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况。

2022年度,市妇联机关运行经费支出32.64万元,比2021增加2.52万元,增幅8.36%,主要原因是电费和委托业务费增加

(二)政府采购支出情况。

2022年度,淮南市妇联没有政府采购收入,也没有安排的政府采购支出。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202212月31日,淮南市妇联共有车辆0辆,已实行公车改革制度,车辆被封存;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

(四)关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求,淮南市妇联2022年度一般公共预算财政拨款项目支出及省级项目共 11个,共涉及资金266.18万元,各项目均未超过 50 .00万元。我单位2022年度未开展部门绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的重点项目)

本单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无需要公开项目绩效评价报告。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 第五部分 附件

我单位各项目均未超过 50 .00万元,2022年度未开展部门绩效评价。

 淮南市妇联2022年度决算公开.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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