淮南市机构编制委员会办公室2017年部门预算情况说明

发布时间:2017-02-10 00:00信息来源:无文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市机构编制委员会办公室2017部门预算情况说明

 

 

一、淮南市机构编制委员会办公室主要职责:

(一)贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制地方性法规、规章草案,拟定机构编制有关政策,并督促落实。

(二)负责全市行政管理体制改革总体规划并组织实施,拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施,指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)负责全市党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

(四)审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关,市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制规定。

(五)协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县、区的职责分工。

(六)审核县区党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案;审核县(区)、乡镇(街道)各级行政编制总额;指导县(区)、乡镇(街道)以及各类开发区的机构编制管理工作。

(七)拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定;审核全市各类事业单位的设置;审批全市科级以下事业单位和冠以淮南市名称的事业单位的设置;组织拟定全市事业单位机构编制标准和管理办法;指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(八)负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》,开展全市事业单位登记管理,承担市直事业单位登记管理工作;指导、监督县(区)事业单位登记管理工作。

(九)负责市直机关、市编办直接管理机构编制的社会团体统一社会信用代码赋码工作;负责对全市机关、社团统一社会信用代码赋码工作的监督指导。负责全市事业单位法人治理结构改革工作。

(十)负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县(区)级政府机构改革方案落实情况和市政府部门三定规定执行情况评估工作。

(十一)负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作;负责全市机关、参照公务员法管理及市本级事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作;负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。

    (十二)负责推进全市行政审批制度改革,研究提出全市行政审批制度改革实施方案,并组织实施;研究确定行政审批制度改革重点工作和目标任务;负责承接落实国务院、省政府取消、下放行政审批事项工作。审核市级部门取消、调整和保留的行政审批事项;指导、督促、检查市直部门和县(区)、乡镇(街道)政府行政审批制度改革相关工作。

    (十三)负责市政府权力清单、责任清单制度建设工作;负责市政府部门权力事项的动态调整及权力项目库的运行和维护工作。负责指导县(区)政府权力清单和责任清单制度建设。

    (十四)负责全市政府部门权力运行监管的统筹协调工作。

    (十五)联系省委、省政府部门驻淮机构有关机构编制工作。

    (十六)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

    二、部门算单位构成

    纳入淮南市机构编制委员会办公室2017年度部门算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市机构编制委员会办公室本级

、部门预算情况说明

(一)部门收支预算安排情况。2017年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。收入预算209.72万元,全部为财政拨款收入。支出预算209.72万元,其中:基本支出151.72万元项目支出58万元。

    (二)数据增减变化情况。2017年财政拨款收入预算为209.72万元,支出预算为209.72万元,比上年减少7.2万元,其中:基本支出151.72万元,占72.34%,比上年减少7.2万元,减少原因是单位压缩经费开支。经费支出用于保障人员支出、机构日常运转、完成日常工作等;项目支出58万元,占27.66%,与上年持平。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出184.98万元,占88.2%,比上年减少12.35万元,减少原因为单位压缩经费开支;社会保障与就业支出5.54万元,占2.64%;医疗卫生与计划生育支出8.17万元,占3.9%;住房保障支出11.03万元,占5.26%

)机关运行经费情况。2017年部门预算安排机关运行经费24.04万元,比上年减少8.95万元减少原因是单位压缩经费开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等支出。

)政府采购情况。2017年部门预算安排政府采购预算5万元,主要是用于按要求更换常办公设备支出。

四、名词解释:

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

五、部门预算表(见附件:预算公开表)

    联系方式:532410584qq.com

                                    

                                 2017210


附件:预算公开表.XLS

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