淮南市妇联2019年部门预算

发布时间:2019-02-15 22:52信息来源:市妇女联合会文字大小:[    ] 背景色:       

 

淮南市妇联2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是:

—)坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。

(二)根据市委、市政府的工作中心,结合我市妇女工作发展的现状,指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五)积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设,促进我市的经济发展和社会进步,为维护改革发展和稳定大局服务。

(六)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办好事,办实事。

(七)积极开展各界妇女的联谊、统战工作。

(八)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

(九)承办市委、市政府交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

市妇联正县级编制,机构内设6个职能部门:办公室、组织宣传部、权益部、城乡发展部、儿童部、市政府妇女儿童工作委员会办公室。下属一个非独立核算的事业单位市妇女儿童活动中心(正科级全额预算拨款),现有行政编制人员14人、事业编制人员7人,行政退休12人、事业退休4人,安保人员1人。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市妇女联合会本级

行政单位

2

淮南市妇女儿童活动中心

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年全市妇联工作的总体要求是:坚持以党的十精神为指导,全面贯彻落实中央、省妇联会议精神,紧紧围绕市委市政府的决策部署,深入开展“五项行动、一项工程”,团结带领全市广大妇女为建设美丽新型能源城、全面建成小康社会贡献力量

(一)在实施巾帼创业行动中引领妇女发展。

继续在农村妇女中开展“双学双比”竞赛活动,加快培育以妇女为主的专业合作组织、家庭农场等新型经营主体,扶持壮大“妇”字号示范基地、巾帼再就业基地、女大学生实践基地,提升妇女参与市场经济的组织化程度。加强教育培训,促进提高妇女在政府相关培训工程中的参训比例,开展女创业带头人和新型女农民培训。创新推进妇女小额担保贷款工作,力争贷款金额实现新突破。继续开展“春风行动”,联合举办就业技能培训班。主动加强与市女企业家联系,全力支持女企业家做大做强。深化“巾帼文明岗”创建,以“建功十三五 巾帼创新业”为主题,动员女职工踊跃参与岗位练兵、技术比武,打造优质服务品牌。认真做好2019年省、市妇女专项经费项目实施工作。

(二)在实施巾帼维权行动中回应妇女关切。

加大妇联系统“六五”普法力度,开展普法宣传教育活动。广泛吸收检察官、法官、律师、心理咨询师等专业技术人才,发展壮大维权志愿者队伍,满足妇女多元化维权需求。开展信访代理人业务培训,逐步加强妇联信访代理和12338维权热线的专业化、规范化建设。关注空巢老年妇女生存状况、女童安全保护等热难点问题,深入推进“关爱之家”建设,探索科学有效的应对措施。配合相关部门做好“6·26”禁毒宣传、“扫黄打非”和“防邪知识进家庭”活动。扎实做好新一轮妇女法律援助项目的实施工作。

(三)在实施巾帼文明行动中彰显妇女作为。

加强 “四自”宣传教育,强化女性典型模范评选表彰,开展纪念“三八”妇女节系列活动,进一步唱响“巾帼建新功、共筑中国梦”主旋律注重发挥妇女在家庭建设中的独特作用,大力推进家庭道德、家庭平安、家庭服务和家庭教育工作,持续深化“五好文明家庭”创建活动,“5·15”国际家庭日为契机,评选表彰一批优秀典型,引导妇女争当贤妻、慈母、孝女、善邻。加强对农村、社区家庭教育工作指导,利用家庭教育“空中课堂”资源,引导广大家庭争当合格父母,为国教子。推进实施家庭教育五年规划。持续推进巾帼志愿服务,通过开展 “学雷锋·巾帼志愿服务”等活动,引领妇女关注社会公益、提升道德修养。广泛宣传男女平等基本国策,妇女权益保障法和妇女儿童发展纲要,通过在门户网站、报纸报刊开设专栏,举办各类知识培训、知识竞赛,使男女平等基本国策更加深入人心。

(四)在实施美丽家园行动中发挥妇女优势。

围绕市委市政府推进美丽乡村建设的总体部署,继续开展“美丽家园 从家开始”主题实践活动,重点在创新参与方式、建立长效机制上下功夫。同时,借助主题实践活动的开展,充分动员广大农村妇女净化庭院、美化居室,以实际行动支持美好乡村建设。因地制宜开展“低碳家庭 时尚生活”系列活动,引导广大妇女投身“两型城市”建设。围绕“千万亩森林增长工程”,开展巾帼林基地建设,引导妇女植树护绿,美化家园。

(五)以改革创新为动力,全面加强妇联组织自身建设

1、完善组织设置,提升影响力。在巩固现有组织的同时,创新设置形式,积极探索在流动人口聚居地、“两新”组织中建立妇女组织。加强“妇女之家”等阵地建设,坚持贵在“用”家的原则,促进妇女活动进家,妇女群众进家。创新联系方式,加强与妇联常委、执委和团体会员的联系,支持女性社会组织发展,凸显妇联组织的枢纽地位与作用。

2、加强队伍建设,提升凝聚力。开展新一轮妇女干部培训,联合市委组织部、市委党校举办中青年女干部培训班,适时举办妇联系统干部培训班,着力提高妇联干部的工作能力和综合素质。加强妇联干部的培养、交流和推优工作,积极为妇联干部成长搭建平台。

3、改进工作作风,提升服务力。深入开展“讲看齐、见行动”和“两学一做”学习教育实践活动,坚定信念宗旨,坚持实干苦干,纠正“四风”方面存在的突出问题,始终保持昂扬向上,奋发有为的精神状态。坚持重心下移,把精力和注意力更多地放在基层,定期、定点、定主题深入基层了解民意,掌握妇情。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

 

                              


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市妇联2019年财政拨款收支预算396.44万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款384.44万元、其他非税安排12万元;按资金年度分为:均当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出340.59万元,占86%;社会保障和就业支出26.08万元,占7%;卫生健康支出13.98万元,占3%;住房保障支出15.79万元,占4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市妇联2019年一般公共预算拨款384.44万元,比2018年预算拨款增加56.99万元,增长17%,主要原因:一是人均一元钱纳入寿县部;二是人员增资。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出340.59万元,占86%;社会保障和就业支出26.08万元,占7%;卫生健康支出13.98万元,占3%;住房保障支出15.79万元,占4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算174.59万元,比2018年预算增加42.31万元,增长32%,增长原因主要是在职人员增资。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算166万元,比2018年预算增加40万元,增长32%,增长原因主要是“人均一元”纳入寿县部分。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.58万元,比2018年预算增加0.1万元,增长21%,增长原因主要是本年增加一名退休人员。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算25.5万元,比2018年预算增加0.89万元,增长4%,增长原因主要是在职人员增资,增大缴费基数。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算8.26万元,比2018年预算下降2.16万元,下降21%,下降原因主要是调整公务员医疗补助。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算5.72万元,比2018年预算增加3.11万元,增长119%,增长原因主要是调整公务员医疗补助。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算15.79万元,比2018年预算增加0.37万元,增长2%,增长原因主要是在职人员增资,缴费基数增大。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市妇联2019年一般公共预算基本支出218.44万元,其中:

工资福利支出188万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.22万元,主要包括:奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市妇联2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市妇联2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市妇联2019年收支总预算396.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市妇联2019年收入预算396.44万元,其中:一般公共预算拨款收入384.44万元,占97%,比2018年预算增加56.99万元,增长17%,增长原因主要是“人均一元钱”纳入寿县部分及人员增资;其他非税收入12万元,占3%,与 2018年预算无差异。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市妇联2019年支出预算396.44万元,比2018年预算增加56.99万元,增长17%,增长原因主要是“人均一元钱”纳入寿县部分及人员增资。其中,基本支出218.44万元,占55%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出178万元,占45%,主要用于妇女创业扶持、妇女维权、贫困妇女及六一慰问、两纲实施工作、美丽家园、从家开始行动项目宣传表彰、干部素质提升、妇女之家建设、儿童和家庭工作、组织阵地建设、巾帼建功和双学双比、妇女专项业务支出等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

我单位无50万以上绩效评价项目,不涉及绩效目标考核情况。

(二)机关运行经费。

淮南市妇联2019年机关运行经费财政拨款预算30.22万元,比2018年增加1.35万元,增长5%,增长主要原因是增加电费。

(三)政府采购情况。

淮南市妇联2019年各单位政府采购预算总额8.2万元。均为政府采购货物预算。

(四)政府购买服务情况。

淮南市妇联无政府购买服务项目。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,淮南市妇联公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排无购置公务用车;无安排购置单位价值50万元以上的通用设备;无安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南市妇联2019年无50万以上绩效目标项目。

                     

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

           2019年淮南市妇联预算公开表.xls       

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