民建2017年部门决算情况
民建淮南市委
2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 民建淮南市委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 民建淮南市委2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 民建淮南市委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
民建淮南市委2017年部门决算情况
第一部分 民建淮南市委概况
一、 部门职责
协助民建市委领导班子处理日常工作,并协调组织、宣传、社会服务的工作关系;起草有关文件和报告;负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作;执行民主新中国成立会中央组织工作的规定,组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写;民建会员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,民建淮南市委2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,无增减变化。
纳入民建淮南市委2017年度部门决算编制详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
民建淮南市委本级 |
第二部分 民建淮南市委2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:民建淮南市委 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
97.20 |
一、一般公共服务支出 |
76.98 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.19 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.03 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
97.20 |
本年支出合计 |
97.20 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
10.65 |
年末结转和结余 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
107.86 |
总计 |
107.86 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:民建淮南市委 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
97.20 |
97.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
76.98 |
76.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
76.98 |
76.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012801 |
行政运行 |
57.75 |
57.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012804 |
参政议政 |
17.23 |
17.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
部门:民建淮南市委 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
97.20 |
77.97 |
19.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
76.98 |
57.75 |
19.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
76.98 |
57.75 |
19.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012801 |
行政运行 |
57.75 |
57.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012804 |
参政议政 |
17.23 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:民建淮南市委 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
97.20 |
一、一般公共服务支出 |
76.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.19 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.03 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
97.20 |
本年支出合计 |
97.20 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
10.65 |
|
一般公共预算财政拨款 |
10.65 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
107.86 |
合计 |
107.86 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:民建淮南市委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
合计 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
97.20 |
77.97 |
19.23 |
97.20 |
77.97 |
19.23 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
76.98 |
57.75 |
19.23 |
76.98 |
57.75 |
19.23 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
76.98 |
57.75 |
19.23 |
76.98 |
57.75 |
19.23 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
||||
2012801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.75 |
57.75 |
0.00 |
57.75 |
57.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012804 |
参政议政 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
17.23 |
0.00 |
17.23 |
17.23 |
0.00 |
17.23 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
部门: |
民建淮南市委 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
52.85 |
302 |
商品和服务支出 |
5.27 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工资 |
33.37 |
30201 |
办公费 |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
8.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.47 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
1.32 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.72 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
1.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.70 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.86 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
30302 |
退休费 |
12.77 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30307 |
医疗费 |
0.48 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30311 |
住房公积金 |
6.59 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.21 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
72.71 |
公用经费合计 |
5.27 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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无 |
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注:民建淮南市委2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 民建淮南市委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计107.86万元(含年初结转结余10.65万元)、支出总计107.86万元(含年末结转结余10.65)。与2016年相比,收、支总计各减少5.74万元,减少5%,主要原因:机关人员工资和其他交通费(车补)减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计97.2万元,其中:财政拨款收入97.2万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计97.2万元,其中:基本支出77.97万元,占80.22%;项目支出19.23万元,占19.78%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计107.86万元(含年初结转结余10.65万元),支出总计107.86万元(含年末结转结余10.65)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5.74万元,减少5%,主要原因:机关人员工资和其他交通费(车补)减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入97.2万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少5.7万元, 5.54%。主要原因是机关人员工资和其他交通费(车补)减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出97.2万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.7万元,减少5.5%。主要原因是机关人员工资和其他交通费(车补)减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出97.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出76.98万元,占79.2%;社会保障和就业(类)支出15.19万元,占15.63%;住房保障(类)支出5.03万元,占5.17%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出97.2万元,其中:基本支出77.97万元,占80.22%;项目支出19.23万元,占19.78%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2017年度决算76.98万元,比2016年减少6.42万元,主要原因:机关人员工资和其他交通费(车补)减少。其中:“行政运行”决算57.75万元,主要用于人员工资。“其他一般公共服务支出”决算19.23万元,主要用于一般行政管理事务、参政议政。
2.“社会保障和就业”2017年度决算15.19万元,比2016年减少0.61万元,减少3.9%,主要原因:退休人员工资调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算12.89万元,主要用于机关单位离退休人员支出;
3“住房保障支出”2017年度决算5.03万元。比2016年增加1.33万元,主要原因:人员工资调整,补缴住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出77.97万元,其中人员经费72.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费5.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
民建淮南市委2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,民建淮南市委运行经费支出5.27万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年减少4.63万元,减少46.7%,主要原因是降低了机关办公经费的支出。
(二)无政府采购情况。
2017年度民建淮南市委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)无国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,民建淮南市委国有资产0元,单位无价值200万元以上的大型设备。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
民建淮南市委2017年度无预算绩效项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
附件:1.民建淮南市委收入支出决算公开表
2. 民建淮南市委收入决算公开表
3. 民建淮南市委支出决算公开表
4. 民建淮南市委财政拨款收入支出决算公开表
5. 民建淮南市委一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 民建淮南市委一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 民建淮南市委政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表