民建2017年部门决算情况

发布时间:2018-07-16 17:48信息来源:中国民主建国会淮南市委员会文字大小:[    ] 背景色:       

 

 

民建淮南市委

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20187

 

 

目 录

 

第一部分 民建淮南市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 民建淮南市委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 民建淮南市委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 


民建淮南市委2017年部门决算情况

 

第一部分 民建淮南市委概况

一、 部门职责

协助民建市委领导班子处理日常工作,并协调组织、宣传、社会服务的工作关系;起草有关文件和报告;负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作;执行民主新中国成立会中央组织工作的规定,组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写;民建会员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,民建淮南市委2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,无增减变化。

纳入民建淮南市委2017年度部门决算编制详细情况见下表:

序号

单位名称

1

民建淮南市委本级

 

第二部分 民建淮南市委2017年部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:民建淮南市委

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

97.20

一、一般公共服务支出

76.98

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

15.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

5.03

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

97.20

本年支出合计

97.20

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

10.65

     年末结转和结余

10.65

 

 

 

 

总计

107.86

总计

107.86

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:民建淮南市委

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

97.20

97.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

76.98

76.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

76.98

76.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

57.75

57.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

17.23

17.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.89

12.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:民建淮南市委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

97.20

77.97

19.23

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

76.98

57.75

19.23

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

76.98

57.75

19.23

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

57.75

57.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

17.23

0.00

17.23

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.89

12.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:民建淮南市委

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

97.20

一、一般公共服务支出

76.98

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

15.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

5.03

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

97.20

本年支出合计

97.20

年初财政拨款结转和结余

10.65

年末财政拨款结转和结余

10.65

一般公共预算财政拨款

10.65

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

107.86

合计

107.86

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:民建淮南市委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

10.65

0.00

10.65

97.20

77.97

19.23

97.20

77.97

19.23

10.65

0.00

10.65

0.00

201

一般公共服务支出

10.65

0.00

10.65

76.98

57.75

19.23

76.98

57.75

19.23

10.65

0.00

10.65

0.00

20128

民主党派及工商联事务

10.65

0.00

10.65

76.98

57.75

19.23

76.98

57.75

19.23

10.65

0.00

10.65

0.00

2012801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

57.75

57.75

0.00

57.75

57.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

10.65

0.00

10.65

17.23

0.00

17.23

17.23

0.00

17.23

10.65

0.00

10.65

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15.19

15.19

0.00

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.19

15.19

0.00

15.19

15.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

12.89

12.89

0.00

12.89

12.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.03

5.03

0.00

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.03

5.03

0.00

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.03

5.03

0.00

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

民建淮南市委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

52.85

302

商品和服务支出

5.27

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

33.37

30201

  办公费

0.06

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

8.79

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

2.47

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

1.32

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.72

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

1.47

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

2.70

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

19.86

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

12.77

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.48

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

6.59

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

5.21

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

72.71

公用经费合计

5.27

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:民建淮南市委2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 民建淮南市委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计107.86万元(含年初结转结余10.65万元)、支出总计107.86万元(含年末结转结余10.65)。与2016年相比,收、支总计各减少5.74万元,减少5%,主要原因:机关人员工资和其他交通费(车补)减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计97.2万元,其中:财政拨款收入97.2万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计97.2万元,其中:基本支出77.97万元,占80.22%;项目支出19.23万元,占19.78%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计107.86万元(含年初结转结余10.65万元),支出总计107.86万元(含年末结转结余10.65)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5.74万元,减少5%,主要原因:机关人员工资和其他交通费(车补)减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入97.2万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少5.7万元, 5.54%。主要原因是机关人员工资和其他交通费(车补)减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出97.2万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.7万元,减少5.5%。主要原因是机关人员工资和其他交通费(车补)减少。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出97.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出76.98万元,占79.2%;社会保障和就业(类)支出15.19万元,占15.63%住房保障(类)支出5.03万元,占5.17%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出97.2万元,其中:基本支出77.97万元,占80.22%;项目支出19.23万元,占19.78%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2017年度决算76.98万元,比2016年减少6.42万元,主要原因:机关人员工资和其他交通费(车补)减少。其中:“行政运行”决算57.75万元,主要用于人员工资。“其他一般公共服务支出”决算19.23万元,主要用于一般行政管理事务、参政议政。

2.“社会保障和就业”2017年度决算15.19万元,比2016年减少0.61万元,减少3.9%,主要原因:退休人员工资调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算12.89万元,主要用于机关单位离退休人员支出;

3“住房保障支出”2017年度决算5.03万元。比2016年增加1.33万元,主要原因:人员工资调整,补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出77.97万元,其中人员经费72.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费5.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民建淮南市委2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,民建淮南市委运行经费支出5.27万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年减少4.63万元,减少46.7%,主要原因是降低了机关办公经费的支出。

(二)无政府采购情况。

2017年度民建淮南市委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)无国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,民建淮南市委国有资产0元,单位无价值200万元以上的大型设备。

  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

民建淮南市委2017年度无预算绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
   
 

附件:1.民建淮南市委收入支出决算公开表

2. 民建淮南市委收入决算公开表

3. 民建淮南市委支出决算公开表

4. 民建淮南市委财政拨款收入支出决算公开表

5. 民建淮南市委一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 民建淮南市委一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

             7. 民建淮南市委政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

民建淮南市委(4).XLS

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