市委政研室2025年预算公开
中共淮南市委政策研究室2025年部门预算
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门(单位)预算表
1.中共淮南市委政策研究室2025年收支总表
2.中共淮南市委政策研究室2025年收入总表
3.中共淮南市委政策研究室2025年支出总表
4.中共淮南市委政策研究室2025年财政拨款收支总表
5.中共淮南市委政策研究室2025年一般公共预算支出表
6.中共淮南市委政策研究室2025年一般公共预算基本支出表
7.中共淮南市委政策研究室2025年政府性基金预算支出表
8.中共淮南市委政策研究室2025年国有资本经营预算支出表
9.中共淮南市委政策研究室2025年项目支出表
10.中共淮南市委政策研究室2025年政府采购支出表
11.中共淮南市委政策研究室2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)根据市委的部署,围绕市委中心工作,组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。
(二)根据市委的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。
(三)承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。
(四)及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息。
(五)组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。
(六)承担市委全面深化改革委员会的日常工作,组织开展全市全面深化改革重点工作、重大问题的调查研究,协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。
(七)承担市委财经委员会的日常工作,组织开展全市财经领域重点工作、重大问题的调查研究,协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。
(八)组织开展全市党建领域重点工作、重大问题的调查研究,督促有关方面落实市委对全市党的建设有关决定事项、工作部署和要求。
(九)完成市委交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,中共淮南市委政策研究室2025年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
一是在深化党的建设上持续发力。严把政治方向,站稳政治立场,加强党支部、干部队伍和机关效能建设,落实落细机关党建各项工作任务。二是在做好以文辅政工作中持续发力。以精益求精的态度认真做好领导文稿起草工作,为市委领导同志提供高质量文稿服务。围绕市委中心工作谋划开展专题调研,形成高质量的调研报告。结合淮南实际,起草市委关于编制“十五五”规划的文件。三是在推进市委“三办”工作上持续发力。认真细致做好市委党建办、市委改革办、市委财经办日常工作,统筹推进年度各项任务圆满完成。四是在落实市委重点工作部署上持续发力。协调做好乡村振兴驻村帮扶、招商引资、文明创建等工作,扎实开展国家安全、保密、法治建设、群团、统战等各项重点工作。五是在加强党风廉政建设和反腐败工作中持续发力。坚持把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。加强警示教育,持续深入贯彻执行中央八项规定精神和省市委实施细则,把坚决整治形式主义、官僚主义的要求落实到文稿服务、调查研究等各项工作中,切实营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
第二部分 2025年部门预算表
部门公开表1
中共淮南市委政策研究室2025年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
290.7 |
一、一般公共服务支出 |
215.5 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39.6 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.4 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.2 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
290.7 |
本 年 支 出 小 计 |
290.7 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
290.7 |
支 出 总 计 |
290.7 |
部门公开表2
中共淮南市委政策研究室2025年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
市委政研室 |
290.7 |
290.7 |
290.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
|
|
部门本级 |
290.7 |
290.7 |
290.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
|
部门公开表3
中共淮南市委政策研究室2025年支出总表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
215.5 |
172.5 |
43.0 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
215.5 |
172.5 |
43.0 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
172.5 |
172.5 |
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
43.0 |
|
43.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.6 |
39.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.6 |
39.6 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.3 |
22.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
合 计 |
290.7 |
247.7 |
42.0 |
|
|
|
|
部门公开表4
中共淮南市委政策研究室2025年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
290.7 |
一、本年支出 |
215.5 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
290.7 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
0.0 |
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
0.0 |
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
0.0 |
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
0.0 |
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
0.0 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
0.0 |
(八)社会保障和就业支出 |
39.6 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
10.4 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
25.2 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
0.0 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
0.0 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
0.0 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
290.7 |
支 出 总 计 |
290.7 |
部门公开表5
中共淮南市委政策研究室2025年一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
215.5 |
172.5 |
142.0 |
30.5 |
43.0 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
215.5 |
172.5 |
142.0 |
30.5 |
43.0 |
|
2013101 |
行政运行 |
172.5 |
172.5 |
142.0 |
30.5 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
43.0 |
|
|
|
43.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.6 |
39.6 |
39.6 |
0.0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.6 |
39.6 |
39.6 |
0.0 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
0.0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.3 |
22.3 |
22.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.4 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.4 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.2 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.2 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.7 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
合 计 |
290.7 |
247.7 |
217.2 |
30.6 |
43.0 |
|
部门公开表6
中共淮南市委政策研究室2025年一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
209.5 |
209.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
62.8 |
62.8 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.5 |
44.5 |
|
|
30103 |
奖金 |
40.1 |
40.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.3 |
22.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.2 |
11.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.2 |
7.2 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.1 |
3.1 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.7 |
16.7 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.3 |
1.3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30.6 |
|
30.6 |
|
30201 |
办公费 |
8.9 |
|
8.9 |
|
30207 |
邮电费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30215 |
会议费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30216 |
培训费 |
2.3 |
|
2.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30228 |
工会经费 |
2.3 |
|
2.3 |
|
30229 |
福利费 |
1.6 |
|
1.6 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.0 |
|
12.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.7 |
7.7 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
0.0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.1 |
6.1 |
|
|
合 计 |
247.7 |
217.2 |
30.6 |
|
部门公开表7
中共淮南市委政策研究室2025年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注:中共淮南市委政策研究室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
|
中共淮南市委政策研究室2025年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
注:中共淮南市委政策研究室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
|||||||
部门公开表9
中共淮南市委政策研究室2025年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
财经工作经费 |
中共淮南市委政策研究室 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
全市深化改革、调查研究业务培训班 |
中共淮南市委政策研究室 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
深化改革工作经费 |
中共淮南市委政策研究室 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市委党建工作经费 |
中共淮南市委政策研究室 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政策研究及调研经费 |
中共淮南市委政策研究室 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表10
|
中共淮南市委政策研究室2025年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
深化改革工作经费 |
便携式计算机 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
合 计 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
部门公开表11
|
中共淮南市委政策研究室2025年政府购买服务支出表 单位:万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
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注:中共淮南市委政策研究室没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,中共淮南市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委政策研究室2025年收支总预算290.7万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出215.5万元、社会保障和就业支出39.6万元、卫生健康支出10.4万元、住房保障支出25.2万元。
二、关于2025年收入总表的说明
中共淮南市委政策研究室2025年收入预算290.7万元,其中,本年收入290.7万元。
本年收入290.7万元,收入全部为一般公共预算拨款收入290.7万元,占100%,比2024年预算增加8.57万元,增长2.95%,增长原因主要是工资调整且新进人员。
三、关于2025年支出总表的说明
中共淮南市委政策研究室2025年支出预算290.7万元,比2024年预算增加8.57万元,增长2.95%,增长原因主要是工资调整且新进人员。其中,基本支出247.7万元,占85.21%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出43万元,占14.79%,主要用党的建设工作、深化改革工作、财经工作、政策研究和调研工作以及举办全市深化改革和调查研究培训班。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
中共淮南市委政策研究室2025年财政拨款收支预算290.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款290.7万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入290.7万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出215.5万元,占74.13%;社会保障和就业支出39.6万元,占13.62%;卫生健康支出10.4万元,占3.58%;住房保障支出25.2万元,占8.67%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
中共淮南市委政策研究室2025年一般公共预算支出290.7万元,比2024年预算增加8.57万元,增长2.95%,主要原因:一是工资调整,人员支出增加;二是人员新增1人。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出215.5万元,占74.13%;社会保障和就业支出39.6万元,占13.62%;卫生健康支出10.4万元,占3.58%;住房保障支出25.2万元,占8.67%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算172.5万元,比2024年预算增加6.9万元,增长3.8%,增长原因主要是工资调整,人员经费增加。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算43万元,比2024年预算增加3.2万元,增长7.46%,增长原因主要是新增项目1个。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算6.2万元,与上年度持平。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算22.3万元,比2024年预算增加0.56万元,增长2.51%,增长原因主要是人员工资调整。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算11.2万元,比2024年预算增加0.33万元,增长2.95%,增长原因主要是人员工资调整。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算7.2万元,比2024年预算增加0.2万元,增长2.78%,增长原因主要是医疗保险基数调整。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算3.1万元,比2024年预算增加(减少)0.06万元,增长1.94%,增长原因主要是医疗保险基数调整。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算16.7万元,比2024年预算增加0.39万元,增长2.34%,增长(下降)原因主要是基数调整,人员工资调整。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算8.5万元,比2024年预算增加0.88万元,增长10.35%,增长原因主要是人员工资调整。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
中共淮南市委政策研究室2025年一般公共预算基本支出247.7万元,其中,人员经费217.2万元,公用经费30.6万元。
(一)人员经费217.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费30.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
中共淮南市委政策研究室2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
中共淮南市委政策研究室2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
中共淮南市委政策研究室2025年预算共安排项目支出43万元,比2024年预算增加3.1万元,增长7.2%,增长原因主要是新增项目1个。全部为本年财政拨款安排43万元(其中,一般公共预算拨款安排43万元)。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
中共淮南市委政策研究室2025年预算安排政府采购支出0.7万元,比2024年预算增加(减少)0.7万元,增长原因主要是计划新购入便携式计算机1台。全部为一般公共预算安排0.7万元,占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
中共淮南市委政策研究室2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
“政策研究及调研经费”项目。
(1)项目概述。着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。
(2)立项依据。根据市委部署,开展调查研究,为市委提供意见和建议,供市委决策参考,提供文稿服务等工作;全力做好市委改革办、市委财经办、市委党建办会议筹备、材料撰写等各项工作落实;着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。
(3)实施主体。中共淮南市委政策研究室
(4)起止时间。2025-2026年
(5)项目内容。根据市委部署,开展调查研究,为市委提供意见和建议,供市委决策参考,提供文稿服务等工作;全力做好市委改革办、市委财经办、市委党建办会议筹备、材料撰写等各项工作落实;着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。
(6)年度预算安排。14.00万元
(7)绩效目标。全力做好调查研究,为市委提供意见和建议,供市委决策参考,提供文稿服务等工作。
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项目支出绩效目标申报表 |
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( 2025 年度) |
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项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
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项目名称 |
政策研究及调研经费 |
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主管部门及代码 |
[056]中共淮南市委政策研究室 |
实施单位 |
中共淮南市委政策研究室 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
5年 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
70.00 |
年度资金总额: |
14.00 |
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其中:财政拨款 |
70.00 |
其中:财政拨款 |
14.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标(2022年—2026年) |
年度目标 |
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根据市委部署,围绕市委中心工作组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;根据市委的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿;承担全市党委系统调查研究工作的业务知道及人员培训工作;向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息,组织撰写宣传、阐释党的路线方针、政策的文章;重点围绕全面深化改革,在统筹推进治理体系和治理能力现代化、打造地方特色改革品牌方面开展调查研究;围绕推进高质量发展,在融入长三角一体化、淮河生态经济带、合肥都市圈等方面开展调查研究;围绕全市财经领域重大政策措施、重大战略和规划、重大建设项目等方面工作,开展积极推进区域协调发展、贯彻新发展理念等方面开展调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。与此同时,根据省、市相关要求,我室围绕市委财经办、市委改革办、市委党建办 “三办”工作需要,积极发挥调查研究平台作用,牵头科研院所、产业园区、市直有关部门和各县区,从事具有前瞻性、牵动性的大型综合研究,开展重点管理课题调研,并计划开展调研成果评比工作,择优表彰。 |
根据市委部署,围绕市委中心工作组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;根据市委的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿;承担全市党委系统调查研究工作的业务知道及人员培训工作;向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息,组织撰写宣传、阐释党的路线方针、政策的文章;重点围绕全面深化改革,在统筹推进治理体系和治理能力现代化、打造地方特色改革品牌方面开展调查研究;围绕推进高质量发展,在融入长三角一体化、淮河生态经济带、合肥都市圈、编制我市“十四五”规划等方面开展调查研究;围绕全市财经领域重大政策措施、重大战略和规划、重大建设项目等方面工作,开展积极推进区域协调发展、贯彻新发展理念等方面开展调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。与此同时,根据省、市相关要求,我室围绕市委财经办、市委改革办、市委党建办 “三办”工作需要,积极发挥调查研究平台作用,牵头科研院所、产业园区、市直有关部门和各县区,从事具有前瞻性、牵动性的大型综合研究,开展重点管理课题调研,并计划开展调研成果评比工作,择优表彰。约需经费14万元。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
按要求完成领导交办的各项工作 |
数量指标 |
数量指标 |
100% |
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质量指标 |
质量指标 |
高质完成各项工作任务 |
质量指标 |
质量指标 |
较好 |
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时效指标 |
时效指标 |
高效完成 |
时效指标 |
时效指标 |
及时完成 |
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成本指标 |
成本 |
厉行节约 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
用于政策研究及调研为领导决策提供服务 |
经济效益指标 |
经济指标 |
用于政策研究及调研为领导决策提供服务 |
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社会效益指标 |
用于政策研究及调研 |
用于政策研究及调研为领导决策提供服务 |
社会效益指标 |
用于政策研究及调研 |
用于政策研究及调研为领导决策提供服务 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
用于政策研究及调研为领导决策提供服务 |
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
可持续 |
用于政策研究及调研为领导决策提供服务 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
各项工作圆满完成 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
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(二)机关运行经费。
中共淮南市委政策研究室2025年机关运行经费财政拨款预算26.08万元,与上年持平。
(三)政府采购情况。
中共淮南市委政策研究室2025年政府采购预算0.7万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,中共淮南市委政策研究室共有车辆0辆、购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,中共淮南市委政策研究室5个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款43万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

