中共淮南市委政策研究室2026年部门预算

发布时间:2026-03-03 10:42信息来源:市委政研室文字大小:[    ] 背景色:       

 

 

中共淮南市委政策研究室2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1..中共淮南市委政策研究室2026年收支总表

2..中共淮南市委政策研究室2026年收入总表

3..中共淮南市委政策研究室2026年支出总表

4..中共淮南市委政策研究室2026年财政拨款收支总表

5..中共淮南市委政策研究室2026年一般公共预算支出表

6..中共淮南市委政策研究室2026年一般公共预算基本支出表

7..中共淮南市委政策研究室2026年政府性基金预算支出表

8..中共淮南市委政策研究室2026年国有资本经营预算支出表

9..中共淮南市委政策研究室2026年项目支出表

10..中共淮南市委政策研究室2026年政府采购支出表

11..中共淮南市委政策研究室2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门(单位)预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)根据市委的部署,围绕市委中心工作,组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

(二)根据市委的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

(三)承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

(四)及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息。

(五)组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

(六)承担市委全面深化改革委员会的日常工作,组织开展全市全面深化改革重点工作、重大问题的调查研究,协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

(七)承担市委财经委员会的日常工作,组织开展全市财经领域重点工作、重大问题的调查研究,协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

(八)组织开展全市党建领域重点工作、重大问题的调查研究,督促有关方面落实市委对全市党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,中共淮南市委政策研究室2025年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共淮南市委政策研究室

行政单位

 

三、2026年度主要工作任务

一是强化机关党的建设持续深化第一议题制度,在深化、内化、转化上下更大功夫。深入推进机关党支部标准化建设和党建品牌创建,促进党建与业务深度融合。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,持续纠四风树新风,力戒形式主义、官僚主义,推动作风建设化风成俗。扎实做好党风廉政建设和反腐败工作,认真落实一岗双责,推进清廉机关建设。二是锻造过硬干部队伍全面提升干部履职能力,培养干部提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办的综合素养。优化干部考核和激励机制,为敢于担当、善于作为的干部搭建成长平台,打造一支堪当重任的高素质干部队伍三是提升以文辅政水平聚焦十五五发展开好局、起好步,高质量完成市委各类重要文稿起草任务。围绕构建现代化产业体系、促进城乡区域协调发展、深化改革开放、推进生态文明建设等课题,开展战略性、前瞻性调研。完善调研成果转化应用机制,推动更多金点子转化为市委市政府决策。四是推进市委三办工作。全面贯彻落实市委进一步全面深化改革的部署,发挥好改革办牵头抓总作用小切口改革破解发展大问题加强改革经验的总结推广和宣传引导,力争形成更多在全省乃至全国有影响力的改革品牌。持续抓好市委党建办工作,以党建工作新成效助力全市经济社会高质量发展。密切监测宏观经济形势和全市经济运行,为市委抓好经济工作提供精准有效的分析建议。是在服务全市中心工作上作出新贡献坚持全市一盘棋思想,主动对接全市文明创建、社会治理、民生保障法治建设、国家安全、保密、群团等重点工作需要,及时开展政策研究和服务为淮南高质量发展贡献政研力量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                             部门(单位)公开表1

     中共淮南市委政策研究室2026年收支总表

                                                                          单位:万元

           

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

284.4 

一、一般公共服务支出

215.4 

        其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

36.8 

 

 

九、卫生健康支出

9.6 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

           

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

22.6 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

284.4 

         

284.4 

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

284.4 

支 出  总 计

284.4 


                                                                                                                    部门(单位)公开表2

中共淮南市委政策研究室2026年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

中共淮南市委政策研究室部门本级

284.4 

284.4 

284.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                           部门(单位)公开表3

中共淮南市委政策研究室2026年支出总表                                                                                                                       

      单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

215.4

154.5

61.0

 

 

 

 20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

215.4

154.5

61.0

 

 

 

  2013101

  行政运行

154.5

154.5

 

 

 

 

  2013102

  一般行政管理事务

61.0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.8

36.8

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

36.8

36.8

 

 

 

 

  2080501

  行政单位离退休

6.5

6.5

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.2

20.2

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.1

10.1

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.6

9.6

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

9.6

9.6

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

6.7

6.7

 

 

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

2.9

2.9

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.6

22.6

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

22.6

22.6

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

15.1

15.1

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

7.5

7.5

 

 

 

 

 

284.4

223.5

61.0

 

 

 

                                                             部门(单位)公开表4

中共淮南市委政策研究室2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

284.4 

一、本年支出

284.4 

(一)一般公共预算拨款

284.4 

(一)一般公共服务支出

215.4 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

36.8 

 

 

(九)卫生健康支出

9.6 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

     

     

项目

预算数

项目

预算数

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

22.6 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

284.4 

           

284.4 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表5

  中共淮南市委政策研究室2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

215.4

154.5

131.3

23.2

61.0

 20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

215.4

154.5

131.3

23.2

61.0

  2013101

  行政运行

154.5

154.5

131.3

23.2

 

  2013102

  一般行政管理事务

61.0

 

 

 

61.0

208

社会保障和就业支出

36.8

36.8

36.7

0.0

 

 20805

 行政事业单位养老支出

36.8

36.8

36.7

0.0

 

  2080501

  行政单位离退休

6.5

6.5

6.5

0.0

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.2

20.2

20.2

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.1

10.1

10.1

 

 

210

卫生健康支出

9.6

9.6

9.6

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

9.6

9.6

9.6

 

 

  2101101

  行政单位医疗

6.7

6.7

6.7

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

2.9

2.9

2.9

 

 

221

住房保障支出

22.6

22.6

22.6

 

 

 22102

 住房改革支出

22.6

22.6

22.6

 

 

  2210201

  住房公积金

15.1

15.1

15.1

 

 

  2210202

  提租补贴

7.5

7.5

7.5

 

 

 

284.4

223.5

200.3

23.2

61.0

 

 

 

 

部门(单位)公开表6

中共淮南市委政策研究室2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

191.2

191.2

 

 30101

 基本工资

58.5

58.5

 

 30102

 津贴补贴

40.2

40.2

 

 30103

 奖金

34.4

34.4

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

20.2

20.2

 

 30109

 职业年金缴费

10.1

10.1

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

6.7

6.7

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

2.9

2.9

 

 30112

 其他社会保障缴费

2.2

2.2

 

 30113

 住房公积金

15.1

15.1

 

 30199

 其他工资福利支出

1.0

1.0

 

302

商品和服务支出

23.2

 

23.2

 30201

 办公费

4.5

 

4.5

 30207

 邮电费

0.6

 

0.6

 30215

 会议费

0.6

 

0.6

 30216

 培训费

2.0

 

2.0

 30217

 公务接待费

0.8

 

0.8

 30228

 工会经费

2.2

 

2.2

 30239

 其他交通费用

10.1

 

10.1

 30299

 其他商品和服务支出

2.5

 

2.5

303

对个人和家庭的补助

9.0

9.0

 

 30302

 退休费

7.4

7.4

 

 30307

 医疗费补助

0.6

0.6

 

 30309

 奖励金

0.0

0.0

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

1.0

1.0

 

 

223.5

200.3

23.2

 

 

 

 

                                                             部门(单位)公开表7

中共淮南市委政策研究室2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中共淮南市委政策研究室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

  部门(单位)公开表8

中共淮南市委政策研究室2026年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中共淮南市委政策研究室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


                                                                                                          部门(单位)公开

中共淮南市委政策研究室2026年项目支出表

                                                                                                                       单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

财经工作经费

中共淮南市委政策研究室

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

课题经费

中共淮南市委政策研究室

18.0

18.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

全市党委政研系统业务培训费用

中共淮南市委政策研究室

3.2

3.2

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

深化改革工作经费

中共淮南市委政策研究室

13.8

13.8

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

市委党建工作经费

中共淮南市委政策研究室

5.0

5.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

政策研究及调研经费

中共淮南市委政策研究室

14.0

14.0

 

 

 

 

 

 

 

 计 

61.0

61.0

 

 

 

 

 

 

 

注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:淮南市XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无


                                                     部门(单位)公开表10

中共淮南市委政策研究室2026年政府采购支出表

                                                                      单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中共淮南市委政策研究室没有政府采购预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 


                                                                             部门(单位)公开表11

中共淮南市委政策研究室2026年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中共淮南市委政策研究室没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。


第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则,中共淮南市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委政策研究室2026年收支总预算284.4万元,收入全部是一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出215.4万元、社会保障和就业支出36.8万元、卫生健康支出9.6万元、住房保障支出22.6万元

二、关于2026年收入总表的说明

中共淮南市委政策研究室2026年收入预算284.4万元,其中,本年收入284.4万元。

(一)本年收入284.4万元,主要包括:一般公共预算拨款收入284.4万元,占100%,比2025年预算减少6.3万元,下降2%,下降原因主要是人员调出

三、关于2026年支出总表的说明

中共淮南市委政策研究室2026年支出预算284.4万元,比2025年预算减少6.3万元,下降2%,下降原因主主要是人员调出。其中,基本支出223.5万元,占79%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出61万元,占21%,主要用党的建设工作、深化改革工作、财经工作、政策研究和调研工作以及举办全市深化改革和调查研究培训班

 

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市委政策研究室2026年财政拨款收支预算284.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款284.4万元、按资金年度分为:本年财政拨款收入284.4万元,支出按功能分类分为:一般公共服务支出215.4万元,占76%;社会保障和就业支出36.8万元,占13%;卫生健康支出9.6万元,占3%;住房保障支出22.6万元,占8%

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市委政策研究室2026年一般公共预算支出284.4万元,比2025年预算6.3减少万元,下降2%,主要是原因人员调出

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出215.4万元,占76%;社会保障和就业支出36.8万元,占13%;卫生健康支出9.6万元,占3%;住房保障支出22.6万元,占8%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算154.5万元,比2025年预算减少18万元,下降10%,下降原因主要是人员调出

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算61万元,比2025年预算增加18万元,增长42%,增长(下降)原因主要是工作职能转变,为更好服务市委和全市经济社会发展,计划面向全市征集课题,新增课题研究项目1个。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算6.5万元,比2025年预算增加0.3万元,增长5%,增长原因主要是工资变动

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算20.2万元,比2025年预算减少2.1万元,下降9%下降原因主要是人员调出

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算10.1万元,比2025年预算减少1.1万元,下降10%下降原因主要是人员调出

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算6.7万元,比2025年预算减少0.5万元,下降7%下降原因主要是人员调出

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算29万元,比2025年预算减少0.2万元,下降6%下降原因主要是人员调出

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算15.1万元,比2025年预算减少1.6万元,下降10%下降原因主要是人员调出

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算7.5万元,比2025年预算减少1万元,下降12%减少原因主要是人员调出

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2026年一般公共预算基本支出223.5万元,其中,人员经费200.3万元,公用经费23.2万元。

(一)人员经费200.3万元,主要包括:基本工资58.5万元、津贴补贴40.2万元、奖金34.4万元、机关事业单位基本养老保险费20.2万元、职业年金缴费10.1万元、职工基本医疗保险缴费6.7万元、公务员医疗补助缴费2.9万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金15.1万元、其他工资福利支出1万元、退休费7.4万元、医疗费补助0.6、其他对个人和家庭的补助1万元

(二)公用经费23.2万元,主要包括:办公费4.5万元、邮电费0.6万元、会议费0.6万元、培训费2万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.2万元、其他交通费用10.1万元、其他商品服务支出2.5万元

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2026年预算共安排项目支出61万元,比2025年预算增加18万元,增长42%,增长原因主要是工作职能转变,为更好服务市委和全市经济社会发展,计划面向全市征集课题,新增课题研究项目1个。全部本年财政拨款安排61万元(其中,一般公共预算拨款安排61万元)。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2026年没有政府采购预算拨款安排的支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市委政策研究室2026年没有安排政府购买服务支出。

、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

政策研究及调研经费”项目。

1)项目概述。着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

2)立项依据。根据市委部署,开展调查研究,为市委提供意见和建议,供市委决策参考,提供文稿服务等工作;全力做好市委改革办、市委财经办、市委党建办会议筹备、材料撰写等各项工作落实;着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

3)实施主体。中共淮南市委政策研究室

4)起止时间。2025-2026

5)项目内容。根据市委部署,开展调查研究,为市委提供意见和建议,供市委决策参考,提供文稿服务等工作;全力做好市委改革办、市委财经办、市委党建办会议筹备、材料撰写等各项工作落实;着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作

6)年度预算安排。根据市委部署,围绕市委中心工作组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;根据市委的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿;承担全市党委系统调查研究工作的业务知道及人员培训工作;向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息,组织撰写宣传、阐释党的路线方阵、政策的文章;重点围绕全面深化改革,在统筹推进治理体系和治理能力现代化、打造地方特色改革品牌方面开展调查研究;围绕推进高质量发展,在融入长三角一体化、淮河生态经济带、合肥都市圈、编制我市“十四五”规划等方面开展调查研究;围绕全市财经领域重大政策措施、重大战略和规划、重大建设项目等方面工作,开展积极推进区域协调发展、贯彻新发展理念等方面开展调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。与此同时,根据省、市相关要求,我室围绕市委财经办、市委改革办、市委党建办 “三办”工作需要,积极发挥调查研究平台作用,牵头科研院所、产业园区、市直有关部门和各县区,从事具有前瞻性、牵动性的大型综合研究,开展重点管理课题调研,并计划开展调研成果评比工作,择优表彰。约需经费14万元。

7)绩效目标。全力做好调查研究,为市委提供意见和建议,供市委决策参考,提供文稿服务等工作

 

项目支出绩效目标申报表

 2026  年度)

项目责任人(签字):

 

 

 

单位(盖章):

项目名称

政策研究及调研经费

主管部门及代码

[056]中共淮南市委政策研究室

实施单位

中共淮南市委政策研究室

项目属性

常年项目

项目期

 5年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

      70.00

 年度资金总额:

      14.00

   其中:财政拨款

      70.00

   其中:财政拨款

      14.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00




中期目标(2022年—2026年)

年度目标

根据市委部署,围绕市委中心工作组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;根据市委的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿;承担全市党委系统调查研究工作的业务知道及人员培训工作;向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息,组织撰写宣传、阐释党的路线方阵、政策的文章;重点围绕全面深化改革,在统筹推进治理体系和治理能力现代化、打造地方特色改革品牌方面开展调查研究;围绕推进高质量发展,在融入长三角一体化、淮河生态经济带、合肥都市圈等方面开展调查研究;围绕全市财经领域重大政策措施、重大战略和规划、重大建设项目等方面工作,开展积极推进区域协调发展、贯彻新发展理念等方面开展调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。与此同时,根据省、市相关要求,我室围绕市委财经办、市委改革办、市委党建办 “三办”工作需要,积极发挥调查研究平台作用,牵头科研院所、产业园区、市直有关部门和各县区,从事具有前瞻性、牵动性的大型综合研究,开展重点管理课题调研,并计划开展调研成果评比工作,择优表彰。

根据市委部署,围绕市委中心工作组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;根据市委的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿;承担全市党委系统调查研究工作的业务知道及人员培训工作;向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息,组织撰写宣传、阐释党的路线方阵、政策的文章;重点围绕全面深化改革,在统筹推进治理体系和治理能力现代化、打造地方特色改革品牌方面开展调查研究;围绕推进高质量发展,在融入长三角一体化、淮河生态经济带、合肥都市圈、编制我市“十四五”规划等方面开展调查研究;围绕全市财经领域重大政策措施、重大战略和规划、重大建设项目等方面工作,开展积极推进区域协调发展、贯彻新发展理念等方面开展调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。与此同时,根据省、市相关要求,我室围绕市委财经办、市委改革办、市委党建办 “三办”工作需要,积极发挥调查研究平台作用,牵头科研院所、产业园区、市直有关部门和各县区,从事具有前瞻性、牵动性的大型综合研究,开展重点管理课题调研,并计划开展调研成果评比工作,择优表彰。约需经费14万元。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

按要求完成领导交办的各项工作件

数量指标

数量指标

100%

质量指标

质量指标

高质完成各项工作任务高质完成各项工作任务

质量指标

质量指标

较好

时效指标

时效指标

高效完成高效完成

时效指标

时效指标

及时完成

成本指标

成本

厉行节约厉行节约

成本指标

 

 

效益指标

经济效益

经济效益

用于政策研究及调研为领导决策提供服务用于政策研究及调研为领导决策提供服务

经济效益

经济指标

用于政策研究及调研为领导决策提供服务

社会效益

用于政策研究及调研

用于政策研究及调研为领导决策提供服务用于政策研究及调研为领导决策提供服务

社会效益

用于政策研究及调研

用于政策研究及调研为领导决策提供服务

生态效益

生态效益

用于政策研究及调研为领导决策提供服务用于政策研究及调研为领导决策提供服务

生态效益

生态

开展生态方面调研,推动绿色发展

可持续影响

可持续

用于政策研究及调研为领导决策提供服务用于政策研究及调研为领导决策提供服务

可持续影响

可持续

形成调研报告推动经济社会可持续发展

满意度指标

服务对象满意度

满意度指标

各项工作圆满完成各项工作圆满完成

服务对象满意度

满意度指标

满意

 

(二)机关运行经费。

中共淮南市委政策研究室2026年机关运行经费财政拨款预算23.2万元2025年预算减少2.9万元,下降11%下降主要原因是人员调出,经费减少

(三)政府采购情况。

中共淮南市委政策研究室2026年无政府采购。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20251231日,中共淮南市委政策研究室共有车辆0、购置费0万元

(五)绩效目标设置情况。

2026年,中共淮南市委政策研究室6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款61万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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