中共淮南市直属机关工作委员会2019年部门预算公开情况

发布时间:2019-02-15 19:33信息来源:市直机关工委文字大小:[    ] 背景色:       

 

淮南市直机关工委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、领导市直机关党的工作,负责制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。 

2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委、办、局党组中心组学习,做好党员的教育管理工作,指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,学习“三个代表”重要思想,会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。 

3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。 

4、指导市直单位社会主义精神文明建设。 

5、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。 

6、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作,同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

7、负责市直单位的计划生育工作。 

8、完成市委交办的其他任务。           

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市直机关工委2019年度部门预算包括市直机关工委本级预算(无二级预算单位),纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市直机关工委本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

1、围绕抓好习近平总书记系列讲话和党的十九大精神的学习贯彻,全面推进机关党的建设。

2、围绕抓基层打基础固基本,进一步加强基层组织建设。

3、围绕培育践行社会主义核心价值观,进一步加强机关文明创建 

4、围绕营造风清气正的良好环境,进一步加强机关党风廉政建设。

5、围绕党群共建,进一步加强群团组织建设。

 

第二部分 2019年部门预算表

详见附表:

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市直机关工委2019年财政拨款收支预算242.60万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款242.60万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入242.60万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出182.56万元,占75%;社会保障和就业支出30.38万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出17.31万元,占7%;住房保障支出12.35万元,占5%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市直机关工委2019年一般公共预算拨款242.60万元,比2018年预算拨款增加14.67万元,增长6.44%,主要原因:一是人员工资的增加,相应的经费也增加;二是项目经费增加2万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出182.56万元,占75%;社会保障和就业支出30.38万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出17.31万元,占7%;住房保障支出12.35万元,占5%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)2019年预算131.56万元,比2018年预算增加10.97万元,增长9.10%,增长原因人员工资的增加,人员工资调整。

一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)2019年预算51万元,比2018年预算增加2万元,增长4.08%,增长原因项目经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算10.79万元,比2018年预算增加1.50万元,增长16.15%,增长原因主要是主要人员工资的增加,人员工资调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算19.59万元,比2018年预算增加1.27万元,增长6.93%,增长原因主要是主要人员工资的增加,人员工资调整。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算12.35万元,比2018年预算增加0.87万元,增长7.58%,增长原因主要人员工资的增加,人员工资调整。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算14.37万元,比2018年预算减少2.15万元,减少13.01%,减少原因主要是主要是退休人员经费社保发放总经费减少,相应的经费也减少

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算2.94万元,比2018年预算增加0.21万元,增长7.69%,增长原因主要人员工资的增加,人员工资调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市直机关工委2019年一般公共预算基本支出191.60万元,其中:

工资福利支出144.94万元,主要包括:基本工资59.28万元、津贴补贴38.66万元、奖金5.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.59万元、职工基本医疗保险缴费6.37、住房公积金12.35万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、其他社会保险费0.39万元等。商品和服务支出26.93万元,主要包括:办公费2.7万元、会议费1.4万元、培训费1.19万元、工会经费1.18万元、其他交通费11.51万元、其他商品和服务支出8.82万元等。

对个人和家庭的补助19.73万元,主要包括:离休费10.32万元、生活补助1.39万元、救济费、医疗费补助8万元、奖励金0.04万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市直机关工委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市直机关工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市直机关工委2019年收支总预算242.60万元,收入主要是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市直机关工委2019年收入预算242.60万元,其中:一般公共预算拨款收入242.60万元,占100%,比2018年预算增加14.67万元,增长6.44%,增长原因主要一是人员工资的增加,相应的经费也增加;二是项目经费增加2万元;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市直机关工委2019年支出预算242.60万元,比2018年预算增加14.67万元,增长6.44%,增长原因主要一是人员工资的增加,相应的经费也增加;二是项目经费增加2万元。

其中,基本支出191.60万元,占78.98%,主要是用于保障市直机关工委正常运转的日常运转、完成日常工作任务;项目支出51万元,占21.02%,主要用于保障市直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

淮南市直机关工委2019年无50万元以上需要公开的项目。

(二)机关运行经费。

淮南市直机关工委2019年机关运行经费财政拨款预算26.93万元,比2018年增加2.85万元,增长11.83%,增长主要原因是其他商品和服务支出增加。

(三)政府采购情况。

淮南市直机关工委2019年各单位政府采购预算总额2万元。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

淮南市直机关工委2019年无政府购买服务项目。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,淮南市直机关工委共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南市直机关工委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算编制了市直机关党员干部教育培训经费、市直工会经费、市直机关关心下一代工作经费、市直机关基层党组织标准化建设经费、市直机关纪委工作经费、市直机关精神文明建设经费、党建学省直,再上新台阶等8个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款共51万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

淮南市直机关工委2019年度预算公开表.XLS

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: